htesis de control interno de un molino

PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Comprender los conceptos relacionados con el diseo y elaboracin de la estructura en un sistema de control interno. Definir los procedimientos a realizar para analizar las tendencias del contexto con respecto a la estructura. Identificar la forma como se debe efectuar un anlisis interno de

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL repositorio.ug.edu.ec

MELANIA DEL CONSUELO, autores de la tesis "Propuesta de mejora del control interno basado en el modelo COSO en VENTASCORP S.A.", autorizamos a la Universidad de Guayaquil, para que realice de este trabajo de investigacin o parte del mismo un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigacin, segn las

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Control Interno appsntraloria.gob.pe

Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementacin del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a travs de su mejora continua. Importante. El sistema de control interno est a cargo de la propia entidad pblica.

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TESIS DE MAGISTER AUDITORIA CALIDAD

Tesis de Grado previo la obtencin del ttulo de Magster en Auditora de Gestin de la Calidad. Anlisis Interno. 25 2.5. Sistema de Gestin de Calidad. 28 2.5.1. Misin. un mejor control sobre los procesos, una mejora de los recursos y del Talento Humano, as como una seleccin ms exhaustiva de los proveedores.

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Instituto Tecnolgico de la infonavit.janium

Asimismo, el concepto de control interno emitido por (Redondo, 1993267), es se debe hacer un estudio y una evaluacin adecuada de control interno existente, como base para determinar la amplitud de las pruebas a las cuales se limitarn los procedimientos de auditorias.

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OPTIMIZACIN DEL LOS SISTEMAS DE CONTROL DE UN MOLINO DE

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE PRODUCCION Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA OPTIMIZACIN DEL LOS SISTEMAS DE CONTROL DE UN MOLINO DE BOLAS Tesis para optar el Ttulo de Ingeniero Electrnico MILTON GERMAN BARRIOS SAIRA AREQUIPA PERU MARZO 2015. 2 INDICE DEDICATORIA 6

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El Consejo y el Control Interno en la Empresa Familiar

control interno o de control de gestin adecuado. Por ello, cada da aumenta la importancia de mejorar la gestin de este tipo de empresas e implementar sistemas de control interno de tipo estratgico. El consejo de administracin en la empresa familiar debe concebir el control interno con un

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CONTROL INTERNO Justificacin de la Investigacin

DE LAS FINALIDADES Las contribuciones que se le harn a la empresa sobre dicha investigacin, es implementar nuevas tcnicas de control interno, para que as se tengan posibles mejoras en la empresa, lo cual comenzara desde la administracin de los recursos hasta la realizacin de las operaciones con productividad.

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Sistema de Control Interno en Entidades de Salud

del sistema de Control Interno y de gestin en la empresa. 10. Organizar en la entidad de salud el Comit Coordinador y Evaluador del Sistema de Control Interno, integrado por los funciona-rios del ms alto nivel jerrquico, en cabeza de su gerente o director, y reglamentando sus funciones y reuniones, de carcter legal y obligato-rio. 11.

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5 el control interno ulpgc.es

Un sistema de control interno adecuado permite prevenir, detectar, evitar o al menos mitigar estos riesgos, proporcionando a la direccin una relativa tranquilidad en el desarrollo de su gestin. Por el contrario la inexistencia o inadecuacin de tal sistema aumenta los riesgos y complica enormemente

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INFORME FINAL DE LA EMPRESA ELECTRODOMSTICOS

Informe Confidencial de control interno . aplicar el proceso de auditoria la cuenta cuentas resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2005 cuenta con un saldo de $ 196.329,92 ya que se originaron asientos de ajuste y reclasificaciones que afectaron al resultado del ejercicio.

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Control interno en el rea de compras y su efecto en la

relevancia del control de activos por tanto el control interno sirve de mucha ayuda para evitar los fraudes, malversaciones y conseguir la excelencia de los inventarios. 2.1.2 A Nivel Nacional Hernndez (2012) en su tesis, "la efectividad del control interno en el gobierno de las empresas de transporte urbano" llegando a la

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Elaboracin de Nominas Normas del Control Interno para

en esta informacion acerca de las normas de control interno para la nomina se nos indica no puede ser la misma la que page,autorize y elabore la nomina de los trabajadores en una empresa. tiene que aver un trabajador para cada una de estas funciones ya que la empresa tiene que cuidar su economia y evitar fraudes que se agan dentro de la nomina

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VERA AVENDAO VERNICA SUSANA VIZUETE

Que he analizado el proyecto de Tesis de Grado con el Ttulo deDISEO DE UN CONTROL INTERNO DE INVENTARIO PARA LA EMPRESA XYZ, presentado como requisito previo a la aprobacin de la investigacin para optar por el ttulo INGENIERA COMERCIAL MENCIN FINANZAS.

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MARCO CONCEPTUAL DEL CONTROL INTERNO Inicio

El Control Interno es un proceso integral de gestin efectuado por el titular, funcionarios y servdoi res de una entdi ad d, sieado para enfrentar los resi gos en las operacoi nes de la gesti n y para dar seguridad razonable de que, en la consecucin de la misin de la entidad, se alcanzaran

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Control Interno de los Inventarios auditool

No hay que olvidar que los registros y la tcnica del control contable se utilizan como herramientas valiosas en el control preventivo. Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen Conteo fsico de los inventarios por lo menos una vez al

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Propuesta Del Plan De Implementacin Del Control Interno

Segn Alejos (2004) en su tesis Evaluacin de la estructura de control de un hospital en una auditoria de estados financieros, el control interno es un factor bsico que opera en la administracin de cualquier organizacin ya sea mercantil o de cualquier otra

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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL INTERNO

INTRODUCCIN. Estudiar los problemas del control interno para los negocios y fundamentalmente en las universidades es un aspecto primordial, pues asegura que la informacin emitida sea confiable al dar niveles adecuados de eficiencia y eficacia operativa al ejecutar los procesos.

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MARCO TERICO DE CONTROL INTERNO Destacado

MARCO TERICO DEL CONTROL INTERNO. 1) Definicin. Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organizacin y el conjunto de planes, mtodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificacin y evaluacin adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, as como la administracin de la informacin y los

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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR

El sistema de control interno es importante ya que promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene que se violen las leyes y los principios de contabilidad gubernamental1. Los directivos de la entidad deben crear un ambiente de control as como un conjunto de polticas y procedimientos de control.

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La importancia del Control Interno en la Empresa Blog

Entendemos como control interno el plan de organizacin y conjunto de mtodos y procedimientos, que aseguran la proteccin de los activos, la fidelidad de los registros contables y el desarrollo de la actividad de forma eficaz segn las directrices de la direccin. La evaluacin del control interno proporciona al auditor un marco de referencia til

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Tesis Anlisis y Diseo de Sistemas de Informacin

Mar 28, 2011Resumen de Tesis. Tesis . Temas de Investigacin (Tesistas) Actividad reciente del sitio. Listado Registro Estudiantil ADSI/S01. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA COORDINACIN DE SERVICIO COMUNITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NCLEO DE MONAGAS

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Control interno y sus 5 componentes segn COSO

Definicin. El control interno es un proceso, ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de Administracin de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseado especficamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categoras de objetivos Efectividad y eficiencia de las operaciones.

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CAPITULO I EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CONTROL

El control interno proporciona una seguridad razonable, de que se lograrn los objetivos definidos. El control interno debe considerarse a la luz de los costos y beneficios. Un control que cueste ms que el valor del objetivo logrado no es racional y debe reconsiderarse.

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molino de bolas sistema de control tmagazine

Lnea de molienda de mineral de hierro. Planta de molienda de cal apagada en Jizzakh, Uzbekistn. Lnea de molienda de carbonato de calcio. lnea de trituracin de granito con capacidad 200-250tph en el sur de Sudn. Planta mvil de trituracin de caliza en Papua Nueva Guinea. Planta de trituracin de 800-100t/h en Mongolia

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Propuesta de Sistema de Control Interno para el

obligacin de establecer su propio Sistema de Control Interno, pero en un alto grado desconocen los elementos que deben incluir, para que dicho sistema cumpla la normativa nacional e institucional que rige directa o indirectamente la labor del colegio y que a su vez, satisfaga las necesidades del mismo.

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CAPITULO II MARCO TEORICO CONCEPTUAL DE

a) Establece una estructura estndar de Control Interno que soporte los procesos de implementacin, unifique los criterios de control y garantice un control corporativo a la gestin de las entidades que les permita el cumplimiento de sus objetivos. 6 Martnez, Fabian, La Auditoria Administrativa y

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CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS prezi

El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de verificacin automtica que se producen por la coincidencia de los datos reportados por diversos departamentos o centros operativos. El sistema de control interno comprende el plan de la organizacin

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Control Interno de los Inventarios auditool

No hay que olvidar que los registros y la tcnica del control contable se utilizan como herramientas valiosas en el control preventivo. Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen Conteo fsico de los inventarios por lo menos una vez al

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TEMA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE

La presente tesis muestra la Implementacin de un Sistema de Control Interno al Departamento de Ventas de la empresa DISAVUG CA. LTAD. La investigacin y anlisis se realiz en torno a las ventas y polticas de manejo en esta rea, implementadas por la empresa para identificar, medir, controlar y monitorear las ventas.

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